2023年度审计工作报告发布:中央财政赤字4.16万亿元 与调整后预算持平
2024-06-25自觉运用中国特色社会主义审计事业规律性认识 更好发挥审计在中国式现代化新征程中的独特作用——2023年度审计工作报告解读
2024-06-25奋楫扬帆启新程 凝心聚力谋新篇
2024-06-24【培训回顾】我会顺利举办《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》培训班
2024-06-03【培训回顾】广州市内部审计协会与厦门市内部审计协会携手举办企业内部审计与内部控制培训班
2024-06-03市审计学会和内审协会联合举办医疗内部审计高质量发展研讨会 推动广州市医疗内审高质量发展
2024-06-03广州市内部审计协会赴增城区审计局交流座谈
2024-05-242024年度审计专业技术资格考试报考须知
2024-05-11市审计学会和内审协会联合举办“内部审计理念与发展趋势”公益讲座 以高质量内部审计效用提升为中国式现代化的广州实践保驾护航
2024-04-17内部审计高质量发展培训班顺利结束
2024-04-15审计署关于发布2024至2025年度公开招标重点科研课题的通知
2024-02-27关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
2024-02-19我会常务理事单位广汽集团以研究型审计为引领 推动内部审计成果和理论高质量发展
2024-02-04洛阳市内审协会和焦作市内审协会到访我会开展交流工作
2024-01-24审计署:审计整改总体格局更加成熟定型
2024-01-12“经济体检”为两万多名领导干部“问诊把脉”
2024-01-12全国审计工作会议在北京召开
2024-01-11整改问题金额超9570亿元 2022年度审计整改成效更加显著
2023-12-27关于2022年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读
2023-12-27连续七届获得全国内审先进荣誉 审计护航广州地铁行稳致远
2023-12-15