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“数智化审计与治理现代化”研讨会成功举办

来源:管理员 日期:2023-11-20 浏览量:4328 字号:[ ]

“数智化审计与治理现代化”研讨会成功举办

为推动数智化与审计工作融合不断走深向实,凸显为治理体系和治理能力现代化赋能作用,11月15日,“活力广州 向新出发——第十五届广州学术季”之“数智化审计与治理现代化”研讨会在广州华泰宾馆举行,本次会议由广州市社会科学界联合会主办,广州市内部审计协会承办,北京慧点科技有限公司和广西内部审计师协会协办。中国审计报社党委委员、副社长、副总编辑赵晓强,广东省审计厅内部审计指导监督处三级调研员葛蔚,广西壮族自治区审计厅内部审计指导中心主任梁荣耀等嘉宾出席,共有来自全国各地155家单位的300余名代表参加研讨。

广州市社科联党组成员、专职副主席谭晓红,广州市审计局党组成员、副局长钟晓山出席研讨会并致辞。会议由中山大学管理学院教授、广州市内部审计协会会长谭劲松主持,分主题演讲和圆桌对话两个环节。

<广州市社科联党组成员、专职副主席谭晓红致辞>

谭晓红首先代表主办方向莅临本次研讨会的来宾表示热烈的欢迎,向本次研讨会的承办、协办单位致以诚挚感谢。她表示,广州市内部审计协会近年来紧跟内部审计工作发展新形势,适应内部审计工作新要求,努力开拓创新,在咨询交流服务、课题理论研究、实践经验调研等内部审计专业领域开展了富有成效的工作,打造了粤港澳大湾区最具影响力的内部审计学习交流互助平台。本次研讨会以“数智化审计与治理现代化”为主题,旨在梳理总结组织治理体系和治理能力现代化实践经验,以科技创新推动审计数智化高质量发展,助力构建基础夯实、全面覆盖、技术领先的数智化审计体系,推动数智化与审计工作融合不断走深向实,为加快构建现代化审计新格局,推进广州在现代化建设中走在前列贡献审计力量。

<广州市审计局党组成员、副局长钟晓山致辞>

钟晓山代表广州市审计局向出席本次学术研讨活动的审计同仁表示热烈欢迎。他强调,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是党中央对审计工作的部署要求。数字化审计需要审计工作者持续学习,及时更新自己的知识体系,努力学习和掌握最前沿、最先进的技术和方法,发挥好内部审计的参谋助手作用,助力广州经济高质量发展。

<中山大学管理学院教授、广州市内部审计协会会长谭劲松主持>

<ISO审计数据服务技术委员会(TC295)主席周维培>

主题演讲环节,ISO审计数据服务技术委员会(TC295)主席周维培首先作《大数据国家战略背景下的审计数据标准》主题分享。他从国家大数据战略与中国审计信息化进程切入,介绍了审计信息化与审计数据标准框架,剖析了审计数据采集面临的异构性巨大挑战和审计数据标准的作用等,展示了中国审计数据标准化体系,指出中国已成为审计数据标准化领域的引领者,并强调要加强标准化理论研究,推进审计数据标准化体系的落地运用。

<审计署原巡视员兼信息办主任周德铭>

审计署原巡视员兼信息办主任周德铭作了《审计数据分析》主题交流。认为数据治理模型的结果解决了基于审计数据和审计模型的通用审计的治理模式,涉及数据治理思路、数据采集的治理和数据转换的治理。他指出数据20条的目的是通过数据交易促进经济发展,了解市场主体的急需数据,由主管部门汇聚数据,通过政府与市场的平台互动和安全保障,促进经济发展。

<东风汽车东风日产乘用车公司审计合规部部长李克迪>

东风汽车东风日产乘用车公司审计合规部部长李克迪以《数智化背景下的审计创新与价值贡献》主题进行分析。他通过深入思考数智化的意义,探讨数智化对审计的重要影响,提出数智化背景下的审计变革路径和数智化审计的创新内容,总结数智化审计的价值贡献在于提高审计质量和准确性、增强审计效率和资源利用以及提供更全面的业务洞察和建议等方面同时指出面对数智化背景下的审计挑战与应对,内部审计的具体做法,并对未来数智化审计提出展望和建议。

<北京慧点科技有限公司企业管控事业部专家陈丽娜>

北京慧点科技有限公司企业管控事业部专家陈丽娜讲解《数字技术重塑监督业务》,分享如何通过大数据、人工智能等技术手段进行监督业务创新,提升监督质效。此外,陈丽娜凭借在服务央国企项目中的实践经验,对数字化监督业务典型案例进行剖析,讲解了企业应该如何站在顶层视角,提升监督业务信息化能力。以便更好的协同“风险”、“内控”、“合规”、“法务”、 “审计”、 “纪检”等监督职能部门,形成监督合力,构筑起全方位、无死角的监督网络,保障企业可持续健康发展。

<南京审计大学计算机学院/智能审计学院院长徐超>

南京审计大学计算机学院/智能审计学院院长徐超分享《审计大模型的构建与应用》这一主题。他通过典型案例分析数字化背景下审计模式转变,指出审计人员面临的困难,强调科技强审的重要性,进而引出介绍全国首个AI与审计融合的大模型“审元”,并讲解“审元”的主要特色和未来影响。

<普华永道中国国资国企业务合伙人宋经纬>

普华永道中国国资国企业务合伙人宋经纬作《科技创新推动内部审计生产力提升》主题演讲。他指出在企业全面投资技术的时代,内部审计面向未来需要通过科技创新做出更多改变。在国际知名大型企业中,区块链、云技术和机器学习等新兴科技正在不断改变内部审计程序和方式。他通过分析内审数字化的趋势与实践、内部审计在科技创新中的三点困扰,指出当前国内审计机构技术创新的发力点,分析内审机构在新技术应用背景下应该提升的三大能力,详细介绍新技术促进内审转型的方向和关键五个步骤。

<广汽埃安新能源汽车公司审计部部长刘璐>

广汽埃安新能源汽车公司审计部部长刘璐以所在公司为例作《以数智化审计服务企业高质量发展》主题分享。她介绍广汽埃安数字化审计及风险管理建设背景,指出以业务驱动为根本加强全流程审计管理数字创新推动审计缺陷闭环管理。她表示,公司推动以“组织变革、流程再造、数字赋能”为核心的敏捷组织改革,审计部通过建立数字化内控评估、风险、合规管理平台,提供规范、工具、方法及数据,为业务部门赋能、为管理层提供决策支持,为广汽埃安实现高速高质量发展保驾护航。

<圆桌对话>

圆桌对话环节,由南京审计大学钱钢教授主持,来自中国移动广东分公司内审部高级项目经理黄邦夏,广西北部湾银行审计部总经理兼广西内部审计师协会副会长黄辉等专家围绕“企业和金融机构数智化审计与治理现代化”议题进行深入交流,嘉宾们分享了数字化背景下,内部审计的组织和管理心得体会,畅谈智能技术对审计及现代企业治理影响、变革和对策。在共探、共论的交流分享中凝聚共识,为提升数字化审计的组织和管理水平提供有益借鉴。

 

 

数智化转型是内部审计高质量发展的必经之路,是促使单位和组织健康平稳运行的重要保障。本次研讨会以高水平学术推动高质量发展为契机,聚合众多审计专家、知名企业家、知名管理者的智慧,在热烈的掌声中圆满结束,取得良好成效。广州市内部审计协会将紧跟审计工作发展新形势、守正创新,学习借鉴国内外内部审计先进经验做法,以广大会员内部审计专业发展需求为导向,紧密团结广大会员和内审同仁,致力于为行业发展提供审计赋能增值专业服务,为广州市高质量发展贡献力量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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