为深化行政事业单位财会监督效能,筑牢内部控制防线,提升审计工作专业化水平,9月18日至19日,广州市内部审计协会在金鹰酒店成功举办 “行政事业单位财会监督、内部控制与审计” 专题培训班。本次培训汇聚全市 60 余名财务、审计、纪检骨干,为破解行政事业单位财会监督与审计工作难点、探索高质量发展路径搭建了专业交流平台。
协会历来高度重视培训的专业性与实效性,本次培训邀请南京审计大学、广州市审计局、南方医科大学、广州市财政局、广州大学、广州市人社局等权威机构专家教授及内审部门负责人进行专题授课、经验交流分享,受到参会学员的一致好评。
张兴亮老师以 “财会监督与内部审计协同” 为核心,系统讲解监督体系构建逻辑与协同机制,通过典型案例剖析信息共享、资源整合、过程协作的实践路径,为推动财会监督与内部审计贯通融合提供了理论支撑与操作指南。
陈燕芬老师对行政事业单位审计中的重点领域和常见问题进行了系统梳理,结合典型案例深入剖析了预算执行、资产管理和政府采购等风险高发环节,为提高审计的精准性和规范性提供了实操性指导。
李萍老师围绕“落实全面预算管理”这一主题,从编制、执行到绩效评价的全流程展开,强调通过预算管理推动资源配置优化和内部管控升级,助力单位实现效能提升和高质量发展。
杜川老师对行政事业单位国有资产管理政策深入解读,着重强调了安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的管理原则,其目的在于达成实物管理与价值管理的统一,推动资产管理与预算管理、财务管理的有机结合。
姚俊生老师和谢晓燕老师分别分享交流了内部审计实践经验,双方都强调了业审融合与整改闭环管理对于提升内审效能的关键作用,为跨部门审计协同提供了有益借鉴。
丁朝霞老师对内部审计的职能定位、流程方法以及技术工具进行了系统解析,并结合医药、工程等领域的典型案例,深入阐释了经济责任审计的重点与整改机制,为提高审计监督效能、加强风险防控提供了理论与实践层面的指导。
培训现场氛围热烈,学员们结合工作实际积极发言、深入交流,与专家围绕实操难点展开精准探讨。这种 “理论 + 实践” 的互动模式,不仅有效解决了学员工作中的困惑,更深化了对培训内容的理解与运用,充分彰显了本次培训的实效。
未来,协会将继续发挥协会桥梁纽带作用,持续为广大会员搭建高质量的专业赋能、政策解读以及经验交流平台,助力我市内部审计事业迈向新的高度。
编辑:协会秘书处